云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年度部门决算

2026-08-25 15:14:52   来源:云南省林业和草原科学院热带林业研究所    分享到:

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省林业和草原科学院热带林业研究所始建于1960年12月,隶属于云南省林业和草原科学院,位于西双版纳州景洪市普文镇。单位主要负责开展热带林业科学研究,促进热区林业产业发展和生态保护;开展热带林木种质资源收集、引种、驯化;承担辖区森林资源保护等相关工作,加速热区林业成果示范推广应用,负责开展热区相关技术服务、科普教育、咨询与培训等工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、财务科、科研管理科、产业办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,热带林业研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届历次全会精神及习近平总书记重要讲话精神,锚定省委“3815”战略发展目标,全面贯彻新发展理念,认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,在院党委的正确领导下,热带林业研究所完成以下重点工作任务:

(一)科研工作方面

科技创新与资源收集保存实现新突破。一是种质资源保护体系持续完善,西双版纳热带树木园年度新增收集保存云南迦楼果、焕镛木等林木种质资源56种;热区特色经济林省级林木种质资源库资源总量达160种,新增34种;兰科植物种质资源圃新增种类82种,增至138种;滇南热区极小种群野生植物专类园珍稀濒危植物新增种类31种,增至42种,定植苗木11000株,资源保护规模与质量同步提升。二是科研项目争取成果丰硕,全年共承担项目25项,新增项目12项,资金总额400.00万元,发表学术论文3篇。三是积极谋划2026年项目申报,完成2026年度国家珍贵树种良种基地培育项目、2026年重点野生动植物保护、2026年乡村振兴衔接资金苗木补助等项目入库工作。四是科研示范基地建设扎实推进,完成景洪市普文试验林场国家思茅松良种基地的转型升级,更名为“景洪市普文试验林场国家珍贵树种良种基地”;结合省重点研发计划项目,建立森林经营项目示范区680亩;依托院地合作机制,在勐养建立1800亩退化热带雨林修复模式示范点,初步形成可复制、可推广的技术模式;同时,完成400株云南肉豆蔻的野外回归;创新建立150亩热区林下经济植物种质资源收集及示范基地,系统收集林花、林药、林菜和林菌等142种林下栽培植物种质资源,积极探索云南热区山地林下经济发展新模式。

(二)苗木生产及引种方面

一是林木种质资源不断丰富,从德宏引进27种植物资源2100株,从广西、海南引进39个特色经济林木品种10790株。二是全年培育苗木71余万株,出圃50万余株,培训从业人员126人次。

(三)成果转化方面

一是对近年来我单位取得的科技成果进行了全面梳理和分类,包括林木良种和苗木培育技术规程及标准等多种类型的成果。二是成果转化机制更加完善,系统构建涵盖34项科技成果的资源库,立项成果转化项目3项,实现技术服务费46.75万元,进一步推动科技成果转化落地。

(四)乡村振兴工作方面

在乡村振兴工作方面,2025年度我单位在保障生态安全、服务乡村振兴、深化对外交流等方面展现新作为。乡村振兴工作扎实推进,开展村集体经济调研8次,提供技术指导4次,组织政策宣讲2次,捐赠农资22.5吨(价值8.50万元)。创新“乡镇主导+挂联单位扶持+村小组主抓”模式,打造坡脚村热带水果示范基地,有效增强村集体经济“造血”功能。

(五)森林资源管护和安全生产方面

资源管护成效显著,构建“专职+协管+村民”多维巡护体系,设立3名专职岗位,聘请2名村寨巡护员,引入第三方管护力量,实现全境全天候巡护。并建立常态化隐患排查机制,强化联防联控和宣传教育,成功实现全年无森林火灾、无重大病虫害、无毁林开垦及盗伐林木目标,有效应对亚洲象活动威胁。

(六)基础设施建设方面

一是完成了8991米的森林火灾高风险区森林防火应急防火通道建设工作,并在该路段落实了2200米的硬化指标。二是苗木培育基地持续优化,新增苗木培育面积5.3亩,完成1560平方米的温室大棚升级改造,完成灌溉系统的升级改造,实现重点区域灌溉系统全覆盖。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年度收入合计8,848,049.46元。其中:财政拨款收入7,276,234.46元,占总收入的82.24%;无上级补助收入;事业收入1,571,815.00元(含教育收费0.00元),占总收入的17.76%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加2,517,437.20元,增长39.77%。其中:财政拨款收入增加1,513,622.20元,增长26.27%;事业收入增加1,003,815.00元,增长176.73%;主要原因:一是我单位年中新增2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,导致财政拨款收入较上年增加;二是2025年我单位取得非一般公共预算财政拨款的科研项目经费较上年有所增加,导致事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年度支出合计8,064,116.04元。其中:基本支出3,327,410.66元,占总支出的41.26%;项目支出4,736,705.38元,占总支出的58.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加877,025.77元,增长12.20%。其中:基本支出增加445,713.84元,增长15.47%;项目支出增加431,311.93元,增长10.02%。主要原因:一是人员增加社保缴费基数增加,相应的人员经费支出和公用经费支出增加;二是项目经费增加,相应的项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省林业和草原科学院热带林业研究所机构正常运转的日常支出3,327,410.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,142,120.14元,占基本支出的94.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,290.52元,占基本支出的5.57%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省林业和草原科学院热带林业研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,736,705.38元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

普文试验林场2025年巩固提升苗木培育项目资金项目经费2,600,000.00元,主要用于开展大规格容器苗木培育与裸根地苗木质量提升、林下经济种植试验示范基地建设、林下药用与观赏植物示范基地基础设施提升改造及育苗温室大棚功能性修复与结构升级。项目实施将有效弥补传统苗木繁育短板,提升种苗质量与供应能力,创新林下经济模式,提高林地综合效益,为生态保护与林业产业绿色发展提供可复制、可推广的示范样板,对维护西南生态安全屏障、促进乡村振兴具有重要现实意义。

普文试验林场国家思茅松良种基地林木良种补助资金项目经费500,000.00元,主要用于基地日常抚育管理(包括除草、施肥、树体管理、病虫害防治等),良种生产及苗木培育,基地思茅松人工授粉,收集保存二代育种资源,促进基地优化升级和更新换代,增加良种的产量和数量,满足我国林草产业建设对良种需求。

普文试验林场良种苗木培育补助资金项目经费500,000.00元,主要用于普文试验林场71万株林木良种苗木培育,林场苗圃基础设施改造和升级,提升单位苗木培育能力,助力国家乡村振兴发展中对良种壮苗的需求。

滇南极小种群野生植物专类园续建项目经费300,000.00元,主要用于迁地保护极小种群野生植物并开展极小种群野生植物云南肉豆蔻的野外回归,以扩充专类园迁地保育物种数量,提升极小种群野生植物种质资源保存能力,通过云南肉豆蔻的野外回归实践,探索其濒危机制与恢复路径,促进野外种群复壮,为区域生物多样性保护与极小种群植物可持续利用提供科学支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出7,276,234.46元,占本年支出合计的90.23%。与上年相比增加1,513,622.20元,增长26.27%,完成年初预算的266.57%。主要原因是年度执行中安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出2,347,212.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.26%,完成年初预算的118.49%。主要用于机构运行和科技研发支出。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动,相应的机构支出成本增加。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出353,270.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的129.95%;造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动,实际缴纳的基本养老保险等增加。

9.卫生健康(类)支出365,157.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的120.24%。主要用于单位医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动,实际缴纳的医疗补助等医疗支出等增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出4,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.97%,年初无此项预算。主要用于完成森林资源培育、动植物保护、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、林业草原防灾减灾等林业和草原相关工作任务必需的项目支出;造成预决算差异的主要原因是年度执行中安排专项及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出210,594.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的121.64%。主要用于单位住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动,实际缴纳的住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次,接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出,主要原因是云南省林业和草原科学院热带林业研究所为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省林业和草原科学院热带林业研究所资产总额7,281,068.94元,其中,流动资产4,204,081.71元,固定资产3,076,986.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加482,720.09元,其中固定资产减少132,146.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额9,194.10元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,194.10元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年云南省林业和草原科学院热带林业研究所无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,仅包含一般公共预算财政拨款。

3.事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入,包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包含人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指除基本支出外,为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 

相关附件

1.云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年决算公开附表

2.云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年度国有资产使用情况表

3.云南省林业和草原科学院热带林业研究所2025年决算绩效自评报告